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Oficina de Control Interno

Imagen de Auditoria al Proceso M9-P2 Adquirir Bienes y Servicios.
Lunes 16 de Abril de 2018
En el marco del plan anual de auditorias de la Oficina de Control Interno, aprobado por el comité coordinador del sistema integrado de gestión SIG para la vigencia 2018, actualmente se está ejecutando
Imagen de Oficina de Control Interno en Feria de la Transparencia
Miercoles 08 de Noviembre de 2017
La Oficina de Control Interno participo en la segunda feria de la Transparencia
Imagen de CONTROL INTERNO PARTICIPA EN BRIGADA DE EMERGENCIA
Jueves 19 de Octubre de 2017
La Oficina de Control Interno Participa en brigada de emergencia
Imagen de CAPACITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Lunes 11 de Septiembre de 2017
Capacitación sobre planes de mejoramiento en salón de Gobernadores a funcionarios públicos
Imagen de CAPACITACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Martes 05 de Septiembre de 2017
Capacitación planes de Mejoramiento
Imagen de APERTURA DE AUDITORIA DE GESTIÓN A  SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
Lunes 28 de Agosto de 2017
La Oficina de Control Interno, liderada por el Doctor Lavrens Eric Mafla Masmela y su equipo de trabajo, dió Apertura a la Auditoría Interna de Gestión, el día 23 de agosto de 2017, en el despacho
Imagen de ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP)
Lunes 21 de Agosto de 2017
Santiago de Cali, 11 de agosto de 2017.La Oficina de Control Interno participó activamente en la asistencia técnica que brindó el DAFP, brindada por el Doctor William Puentes.
Imagen de APERTURA AUDITORIA FINANCIERA GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA.
Jueves 10 de Agosto de 2017
La Oficina de Control Interno realizo reunión de apertura de la auditoría financiera, liderada por el doctor Lavrens Eric Mafla y su equipo de trabajo en la sala de juntas de la Oficina de Control In
Imagen de APERTURA AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN SECRETRARÍA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Lunes 31 de Julio de 2017
La oficina de Control Interno, dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias internas aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión.

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Conmutador 6200000  Fax  Ext 2691    

 

 

Última fecha de actualización: Lunes 16 de abril de 2018 04:13 pm

Domingo 25 de agosto de 2019 02:15 pm

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